审计岗位职责(通用29篇)
现如今,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编整理的审计岗位职责,希望对大家有所帮助。
审计岗位职责 1
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3、1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3、2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3、3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3、4负责对重点、难点及创新领域的.项目审计工作,开展审计调研工作。
3、5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计岗位职责 2
1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。
2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。
3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
4.掌握会计、审计及其相关专业知识。
5.负责档案管理等日常事务工作。
6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。
7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。
8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。
9.完成领导临时交办的.任务。
审计岗位职责 3
1、负责公司审计项目的执行工作;
2、对公司财务信息资料的`可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3、编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5、协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计岗位职责 4
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
审计岗位职责 5
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的`职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
审计岗位职责 6
职责:
1、负责项目投标工作,完善公司投标程序、投标制度以及投标资源的建设和管理;
2、积极有效地与各部门配合参加投标活动;
3、根据招标要求,负责招投标信息的收集,汇总,投标文件资料准备、制作、审核及投标办理;
4、进行项目投标工作,控制标书质量,提高投标项目的竞争力;
5、进行公司投标项目结果的.整理和经验总结;
6、竣工工程的结算工资。
任职要求:
1、5年以上工作经验,工程管理、工民建、造价等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉房地产行业投标程序,熟悉工程及材料询价,掌握合同编制技能,熟知相关法律法规;
3、熟悉目标成本测算、施工图目标成本的测算、全过程合约规划及招标计划的编制;
4、熟悉材料设备核价,招投标,预算编制、结算审核、成本管控等管理工作经验。
5、有较好的语言、文字表达能力,文笔优秀,有独立工作的能力和承受压力的能力;
6、良好的人际交往能力与团队合作精神,工作认真、负责、细致、有耐心、注重细节,具有良好的观察分析及谈判能力;
7、能够熟练使用日常办公软件。
8、业内优先。
审计岗位职责 7
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3、具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
审计岗位职责 8
1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;
2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;
3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。
审计岗位职责 9
1.严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
2.定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
3.日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
4.完成其他相关工作或上级交予的任务。
审计岗位职责 10
财务审计岗位职责:
1、负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2、负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3、负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4、负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5、负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6、负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7、负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8、负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9、负责做好审计工作,检查、指导各子公司的'财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10、负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11、负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12、协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13、完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1、负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2、负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4、负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5、依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
审计岗位职责 11
1.完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
2.编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
3.撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;
4.审计结束后及时整理并归档审计底稿;
5.上级交办的其他相关工作。
审计岗位职责 12
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的'真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计岗位职责 13
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的`内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计岗位职责 14
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的.问题,跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
审计岗位职责 15
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的`内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
审计岗位职责 16
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的.沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
审计岗位职责 17
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的.潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计岗位职责 18
职责:
1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的.建设及维护等;
2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;
3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的发布与维护
4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;
2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;
3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。
4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。
审计岗位职责 19
岗位职责:
1)参与对合资公司的财务审计、专项审计、kpi审计、税务审计;
2)参与拟收购目标公司的尽职调查和过渡期审计;
3)负责税收新政策的`的和答疑;
任职条件:
1、学历:第一学历为国内或国外全日制普通高校本科学历且拥有学士学位,拥有硕士学位者优先;
2、专业及资质:税务、会计、审计及相关专业;或具有cpa、cia等资格等资格
3、工作经验:
(1)5年以上燃气或工程相关行业税务工作经验;
(2)或4年以上知名会计师事务所、税务师事务所税务审计工作经验;
4、其他:能接受45%的出差率。
审计岗位职责 20
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的`团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
审计岗位职责 21
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
审计岗位职责 22
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的'检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20XX年11月-20XX年4月末
4、出勤率不得低于95%
审计岗位职责 23
1、配合财务总监区域酒店财务管理;
2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的`事务;
7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8、完成上级交给的其他工作。
审计岗位职责 24
1、认真学习掌握财务政策、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度、会计内容及各项目的支出范围和标准;
2、会计凭证应审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门一致,制单、出纳签名及日期、附件张数、报销人签名是否齐全;
3、原始凭证应严格审核票据是否合法,内容是否真实、完整,报销程序是否齐全,数字是否准确;
4、审计中不符合规定的预算收支和手续不完整的'凭证,拒绝支付或要求经办人办理手续,并有权向审计制单人员提出更正或重新制单;
5、检查总账与分类账的数量是否连接,现金与银行日记账是否日清月结,是否超过库存限额,银行支票收发是否符合规定,是否符合账实、账证、账目;
6、检查各类账表是否符合制度规定和编制要求,各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相连,检查关系是否正确;
7、收支指标是否正确,计划是否可行,规定是否合理,支出是否有预算指标,资金是否落实;
8、认真完成其他需要审核的工作,不断总结审核中发现和纠正的问题,提出改进措施。
审计岗位职责 25
职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
2.2开展审计活动;
2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
2.4跟进建议执行情况;
3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;
4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
4.4报告可能发生的`舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
5.1根据具体事项出具初步工作方案;
5.2开展调查;
5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
审计岗位职责 26
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
3、负责审核涉及设计变更的'工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计岗位职责 27
职责:
1、负责集团项目建设全过程内部审计实施工作(土建装饰类、机电安装类),包括审计计划拟定,组织实施完成;
2、通过审计,发现项目建设管理中存在的主要问题和风险,并提出有效的改善建议;
3、后续审计问题跟踪,对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
4、定期梳理和评估项目建设管理流程和制度,并据此进行完善和优化。
任职要求:
1、年龄在28~40岁之间,本科学历;
2、1年以上独立从事大型土建装饰、机电安装工程预算编审、结算编审经验;
3、有一定的'现场施工管理经验,熟悉项目建设流程;
4、1年以上大型集团、企业项目建设全过程的内部审计经验(工程审计);
5、有较强的语言表达能力、文字编写能力、逻辑思维能力;
6、有较强的计划执行能力,原则性强,成本意识强、风险管控意识强。
审计岗位职责 28
1、制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、编制内部审计年度工作计划;
3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;
4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的'经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;
5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;
7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
审计岗位职责 29
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的'保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
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